Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003635
Monto de la Factura
₲ 510.766
Nro. Solicitud de Transferencia
109453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.766
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64192
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.547.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.547.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237083
Nombre de la Licitación
PASAJES Y VIÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec