Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007417
Monto de la Factura
₲ 53.370.735
Nro. Solicitud de Transferencia
99577
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.370.735
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47849
Monto Contrato
₲ 587.078.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.300.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.300.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228309
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PARA LA OFINA CENTRAL, CASONA DE AREGUA , MISION JESUITICA DE TRINIDAD Y TURISTA ROGA GUAIRA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo