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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
260
Monto de la Factura
₲ 4.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139053
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.168

Retención DNCP
₲ 15.444
Retención IVA
₲ 120.655
Retención Renta
₲ 160.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-241604
Monto Contrato
₲ 4.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.123.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.123.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas