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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008850
Monto de la Factura
₲ 12.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.941.867

Retención DNCP
₲ 44.761
Retención IVA
₲ 346.091
Retención Renta
₲ 346.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.632.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.632.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura