Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006242
Monto de la Factura
₲ 147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.470
Retención DNCP
₲ 515
Retención IVA
₲ 4.023
Retención Renta
₲ 5.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249421
Monto Contrato
₲ 82.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.206.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.206.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional