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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050953
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.199

Retención DNCP
₲ 21.295
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 221.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-240048
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.279.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.279.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441084
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional