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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 24.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211535
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.029.720

Retención DNCP
₲ 86.260
Retención IVA
₲ 673.909
Retención Renta
₲ 898.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243004
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.851.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.143.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443578
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDILICIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas