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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 117.051.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.091.998

Retención DNCP
₲ 408.616
Retención IVA
₲ 3.192.314
Retención Renta
₲ 4.256.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249740
Monto Contrato
₲ 129.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.112.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.112.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias