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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 143.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.984.320

Retención DNCP
₲ 501.853
Retención IVA
₲ 3.920.727
Retención Renta
₲ 5.227.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28010-24-245772
Monto Contrato
₲ 143.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.984.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.984.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES PARA LA UNAMIS
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)