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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028498
Monto de la Factura
₲ 19.988.780
Nro. Solicitud de Transferencia
155526
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.629.543

Retención DNCP
₲ 69.779
Retención IVA
₲ 545.149
Retención Renta
₲ 726.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-242269
Monto Contrato
₲ 39.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.629.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.629.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445516
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral