Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001303
Monto de la Factura
₲ 3.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213581
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.326
Retención DNCP
₲ 13.442
Retención IVA
₲ 103.936
Retención Renta
₲ 103.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-244179
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.830.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.830.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional