Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012571
Monto de la Factura
₲ 16.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.298.780
Retención DNCP
₲ 57.303
Retención IVA
₲ 447.682
Retención Renta
₲ 596.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242392
Monto Contrato
₲ 141.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.690.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.690.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440082
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado