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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012424
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.001

Retención DNCP
₲ 24.435
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242397
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.864.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.864.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439912
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud