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Datos del Pago

Nro. de Factura
005014
Monto de la Factura
₲ 45.922.093
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.343.311
IVA
₲ 4.174.736

Retención DNCP
₲ 141.942
Retención IVA
₲ 4.174.736
Retención Renta
₲ 6.262.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
RUC
E-0001409
Número de Contrato
098/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-80609
Monto Contrato
₲ 659.594.263.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.537.735.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.380.206.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar