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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0020452
Monto de la Factura
₲ 1.035.177.000
Nro. de Orden de Pago
20191222
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.293.548
IVA
₲ 94.107.000

Retención DNCP
₲ 3.651.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 28.232.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7242
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-161264
Monto Contrato
US$ 744.998,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.984.942.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340945
Nombre de la Licitación
Lpi 1371_2018 para Suministro de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande