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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5161673
Monto de la Factura
₲ 2.254.576.029
Nro. de Orden de Pago
1500007734
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.237.480
IVA
₲ 204.961.437
Retención DNCP
₲ 7.940.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 61.397.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
4639/12
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59870
Monto Contrato
US$ 37.179.480,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.186.160.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.805.880.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209231
Nombre de la Licitación
Lp0625-11.Proyecto de Interconexión en 220 kV Villarrica II - San Juan Nepomuceno, Leasing Operativo - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande