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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 208.299.419
Nro. de Orden de Pago
45886
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.088.961
IVA
₲ 18.936.311

Retención DNCP
₲ 742.303
Retención IVA
₲ 5.680.893
Retención Renta
₲ 3.787.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-91926
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.022.700.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.698.097.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento