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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 659.950.000
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.800.587
IVA
₲ 59.995.455

Retención DNCP
₲ 2.351.822
Retención IVA
₲ 17.998.636
Retención Renta
₲ 11.999.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.799.864

Datos del Contrato

Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-25005-13-72469
Monto Contrato
₲ 1.319.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.319.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.401.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN EN VUELO DE LOS EQUIPOS DE LA NAVEGACIÓN AEREA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac