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Datos del Pago

Nro. de Factura
OCP-L/E-XP17/23
Monto de la Factura
₲ 19.693.649.556
Nro. de Orden de Pago
240000287
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.595.181.308
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 78.774.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9058
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-224123
Monto Contrato
US$ 29.460.553,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.913.569.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.108.923.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406457
Nombre de la Licitación
Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande