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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000014
Nro. de Timbrado
11616360
Monto de la Factura
₲ 564.149.414
Nro. de Orden de Pago
52048
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.495.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.010.423
Retención IVA
₲ 15.385.893
Retención Renta
₲ 10.257.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aqualogy
RUC
80091867-3
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
LI-40002-16-122480
Monto Contrato
₲ 0
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.056.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.975.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287499
Nombre de la Licitación
Contratación de emresa para servicio de modernización de la gestión comercial de la ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap