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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000015
Nro. de Timbrado
11616360
Monto de la Factura
₲ 533.690.430
Nro. de Orden de Pago
52082
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.529.895
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.901.879
Retención IVA
₲ 14.555.194
Retención Renta
₲ 9.703.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Aqualogy
RUC
80091867-3
Número de Contrato
06-2016
Código de Contratación (CC)
LI-40002-16-122480
Monto Contrato
₲ 0
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.056.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.364.975.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287499
Nombre de la Licitación
Contratación de emresa para servicio de modernización de la gestión comercial de la ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap