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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 7.169.807
Nro. de Orden de Pago
201410850
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.818.356
IVA
₲ 651.801

Retención DNCP
₲ 25.551
Retención IVA
₲ 195.540
Retención Renta
₲ 130.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78112
Monto Contrato
₲ 46.329.764.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.993.405.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.851.270.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)