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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0136587
Monto de la Factura
₲ 334.372.500
Nro. de Orden de Pago
2022423
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.659.721
IVA
₲ 30.397.500

Retención DNCP
₲ 1.179.423
Retención IVA
₲ 9.119.250
Retención Renta
₲ 9.119.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
8429
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-207214
Monto Contrato
US$ 49.491,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.077.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.659.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389804
Nombre de la Licitación
Lp1616-21 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande