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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 191.342.459
Nro. de Orden de Pago
1500010780
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.590.003
IVA
₲ 18.223.091
Retención DNCP
₲ 707.056
Retención IVA
₲ 5.466.927
Retención Renta
₲ 5.466.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.111.546
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio María Auxiliadora
RUC
80120132-2
Número de Contrato
8364
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206687
Monto Contrato
US$ 13.178.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.418.172.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.158.342.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural