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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0009925
Monto de la Factura
₲ 217.258.500
Nro. de Orden de Pago
20187427
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.165.653
IVA
₲ 19.750.773

Retención DNCP
₲ 774.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.950.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.368.462

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7025
Código de Contratación (CC)
LI-25002-17-148433
Monto Contrato
US$ 111.098,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.967.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.802.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323654
Nombre de la Licitación
Lp1315-17 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande