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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000695
Monto de la Factura
₲ 19.269.000
Nro. de Orden de Pago
4268
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.324.469
IVA
₲ 1.751.727
Retención DNCP
₲ 68.668
Retención IVA
₲ 525.518
Retención Renta
₲ 350.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78690
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.388.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251477
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica