- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 33.603.360
Nro. de Orden de Pago
4581
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.956.185
IVA
₲ 3.054.851
Retención DNCP
₲ 119.750
Retención IVA
₲ 916.455
Retención Renta
₲ 610.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81111
Monto Contrato
₲ 231.602.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.794.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.726.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica