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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000163
Nro. de Timbrado
10121119
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.588.509
IVA
₲ 17.454.545

Retención DNCP
₲ 684.218
Retención IVA
₲ 5.236.364
Retención Renta
₲ 3.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
33.a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76843
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.588.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253546
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales - Proyectores multimedios, y Equipo Transformador de energía eléctrica para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas