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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018414
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
15094
Fecha de Orden de Pago
27-03-2024
Fecha Emisión Cheque
27-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
656/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217615
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.890.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.133.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410238
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para PRTG Network Monitor (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf