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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Nro. de Timbrado
15982967
Monto de la Factura
₲ 3.213.700
Nro. de Orden de Pago
7359
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.237
IVA
₲ 292.155
Retención DNCP
₲ 11.336
Retención IVA
₲ 87.647
Retención Renta
₲ 87.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
642/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217336
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.988.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.653.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410132
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Equipos de CCTV para Asunción, Central e Interior (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf