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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 2.948.200
Nro. de Orden de Pago
4030
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.391
IVA
₲ 268.018
Retención DNCP
₲ 10.399
Retención IVA
₲ 80.405
Retención Renta
₲ 80.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
642/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217336
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.988.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.653.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410132
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Equipos de CCTV para Asunción, Central e Interior (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf