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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010904
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-167719
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.587.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.983.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y HELP DESK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas