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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 19.212.200
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.096.495
IVA
₲ 1.746.564

Retención DNCP
₲ 67.767
Retención IVA
₲ 523.969
Retención Renta
₲ 523.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164706
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.485.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352370
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas