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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 131.710.240
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.183.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 526.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMON SAIZ BENITEZ
RUC
1504599-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-78449
Monto Contrato
₲ 259.330.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.330.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.293.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro