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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 22.496.100
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.406.116
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 89.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-71884
Monto Contrato
₲ 224.996.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.996.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.096.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257170
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro