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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018059
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 9.505.685
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.218.182
IVA
₲ 217.785
Retención DNCP
₲ 36.409
Retención IVA
₲ 65.336
Retención Renta
₲ 185.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-93996
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.333.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.768.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264689
Nombre de la Licitación
LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips