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Datos del Pago
Nro. de Factura
5964
Nro. de Timbrado
12862141
Monto de la Factura
₲ 38.128.200
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.913.991
IVA
₲ 3.466.200
Retención DNCP
₲ 134.489
Retención IVA
₲ 1.039.860
Retención Renta
₲ 1.039.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-159192
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.044.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340606
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas