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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0006359
Monto de la Factura
₲ 8.174.408
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.773.119
IVA
₲ 743.128

Retención DNCP
₲ 29.725
Retención IVA
₲ 222.938
Retención Renta
₲ 148.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
91/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83443
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.806.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.705.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay