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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-2828322
Monto de la Factura
₲ 2.190.790
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.241
IVA
₲ 199.163
Retención DNCP
₲ 7.967
Retención IVA
₲ 59.749
Retención Renta
₲ 39.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-68737
Monto Contrato
₲ 27.812.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.878.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.645.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235798
Nombre de la Licitación
LCO 47/2012 - SERVICIO DE INTERNET PARA SISTEMAS DE PAGO - SITIO ALTERNO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay