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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041924
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.000
IVA
₲ 1.200.000

Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
(22/2013)-1272-2013-0002
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75351
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay