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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 34.999.800
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.876.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-169090
Monto Contrato
₲ 419.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.700.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.239.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356169
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes