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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000859
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 34.999.800
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.528
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 127.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-169090
Monto Contrato
₲ 419.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.700.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.239.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356169
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes