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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-113453
Monto Contrato
₲ 236.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.201.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298352
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE DE SOFTWARE TIVOLI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas