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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 5.072.631
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.911.229
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 18.446
Retención IVA
₲ 138.344
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232995
Monto Contrato
₲ 769.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.200.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.403.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436043
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS - (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu