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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003560
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 953.610
Nro. de Orden de Pago
1881
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.230
IVA
₲ 86.692
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
₲ 26.008
Retención Renta
₲ 26.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154260
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.368.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.205.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339541
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras - Ad Referéndum 2018
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica