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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006387
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. de Orden de Pago
2894
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.927
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159247
Monto Contrato
₲ 275.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.379.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.559.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas