Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001842
Nro. de Timbrado
13039942
Monto de la Factura
₲ 6.612.500
Nro. de Orden de Pago
4481
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.070.081
IVA
₲ 180.341

Retención DNCP
₲ 23.324
Retención IVA
₲ 180.341
Retención Renta
₲ 180.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 158.313

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161905
Monto Contrato
₲ 101.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.444.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.479.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas