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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003995
Nro. de Timbrado
13054314
Monto de la Factura
₲ 102.500
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.826
IVA
₲ 9.318

Retención DNCP
₲ 84
Retención IVA
₲ 2.795
Retención Renta
₲ 2.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164855
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.552.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias