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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004148/49
Nro. de Timbrado
13198862
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.272
IVA
₲ 168.182

Retención DNCP
₲ 6.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164855
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.552.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias