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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009831
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 5.886.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.485.754
IVA
₲ 535.091

Retención DNCP
₲ 20.547
Retención IVA
₲ 160.527
Retención Renta
₲ 214.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.375.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.361.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado